統籌謀劃 提升內審工作質效
印發內部審計工作方案
內蒙古自治區黨委審計委員會辦公室、自治區審計廳印發《內蒙古自治區內部審計工作方案》,系統謀劃今后一個時期內部審計工作重點。按照“抓兩頭、帶中間、拓展新領域”的工作思路,圍繞四個領域分類施策,聚焦風險和管理特點精準實施審計指導監督。對區屬國有企業的內審指導監督工作側重于強化黨對審計工作的領導、提升審計質效,確保國有資產保值增值,促進企業高質量發展。對公共服務領域的內審指導監督工作側重于健全機構、配齊配強人員、完善制度并逐步規范開展內審工作。對自治區本級部門單位的內審指導監督工作,側重于依托審計廳行業牽頭處室結合審計項目,做好“網格化管理”“雙查雙整改”常態化指導監督。對村級財務的內部審計,側重于指導市縣兩級審計機關協助農村集體經濟組織建立制度、配備專兼職人員,逐步開展內部審計監督工作。
提升內審指導監督質效
寧夏回族自治區審計廳聚焦國家審計與內部審計監督的融通點,著力構建“國家審計+內部審計”協同發展模式。在加強部門合作、前置監督關口、貫通監督渠道、整合監督資源、形成監督合力等方面,健全常態化指導內部審計工作機制,從事后審計向事前和事中監督轉變,探索實現穿透式、融合式、嵌入式內部審計組織方式,形成齊抓共管、部門聯動的內部審計工作新格局。探索實施“分類調查+精準指導”方式,廳機關全程指導由各單位計劃、工程、財務等專業人員組成的內部審計組,動態監控超長期特別國債項目進展、資金使用等跟蹤審計工作;指導各單位內部審計聚焦重點項目、關鍵領域和資金密集環節,重點揭示政策落實、部門協同、項目資金匹配等方面的突出問題和風險隱患,反映各部門、單位工作銜接中的梗阻和障礙,推動提升資金效益和政策效果,不斷提升內審指導監督工作質效。
召開計劃管理及內審指導監督工作會
廣東省深圳市審計局召開深圳市計劃管理及內審指導監督工作現場會。強調要有效發揮審計項目計劃管理的龍頭作用,將改革重點和審計要點結合起來,科學謀劃年度審計項目計劃、“十五五”審計事業發展規劃,梳理完善充實審計項目庫,對權力集中、資金密集、資源富集的重要領域、重要部門做實審計監督全覆蓋。要充分認識內部審計工作在審計監督體系中的基礎防線作用,納入到審計工作全局中思考謀劃,切實加強黨對內部審計工作的領導,以內部審計工作檢查為抓手,有效落實審計機關對內部審計工作的指導和監督,全面貫通國家審計和內部審計,構建審計監督合力,在構建集中統一、全面覆蓋、權威高效的審計監督體系上取得新進展、看到新成效。