2014年遂溪縣人力資源和社會保障局預決算公開
2014年度遂溪縣人社局決算情況說明
一、基本情況
(一)部門機構設置、職能。遂溪縣人力資源和社會保障局內設15個職能股室,直屬1個行政單位(遂溪縣勞動監察中隊),下轄2個事業單位(遂溪縣人才服務管理辦公室、遂溪縣職業介紹所),由局統一進行部門核算 。另外設兩個下屬股級事業單位(遂溪縣職業技能鑒定指導中心、遂溪縣職業培訓指導中心),經費自收自支,分別獨立進行核算。
(二)人員構成情況。縣人力資源和社會保障局核定行政編制31名,事業編制14名,工勤編制6名,自收自支事業編制7名。機關財政供養87人(其中在職47人,離崗退養2人,離退休37人,雇用制1人)。遺屬供養6人。
(三)工作計劃與目標:緊緊圍繞“民生為本、人才優先”的工作主線,堅決執行縣委縣政府和湛江市人社局的決策部署,實施積極的就業政策,加快完善社會保險體系,加強人才隊伍建設,深化人事制度改革,積極構建和諧勞動關系,確保全面完成各級下達的目標任務。
二、收入決算說明
2014年收入決算1050.33萬元,其中,財政撥款收入1050.33萬元,其他收入0元。
三、支出決算說明
2014年支出決算1050.33萬元,其中:財政撥款支出1050.33萬元。2014年財政撥款支出按用途劃分,基本支出607.28萬元,占58%,其中,工資福利支出224.25萬元,對個人和家庭的補助189.32萬元,商品和服務支出178.61萬元,其他資本性支出0萬元;項目支出決算443.05萬元,占42%。我局沒有政府性基金預算支出。
四、“三公經費”支出說明
2014年“三公經費”財政撥款支出共17.57萬元,具體情況如下:
(一)會議費用支出:會議支出2.35萬元,主要用于我局召開會議的會議補助、伙食補助及其他支出。會議支出比2013年減少2.79萬元,減少原因:嚴格執行八項規定,縣財經管理規定及局財務管理制度,厲行節約。
(二)公務用車購置及運行維護費支出11.22萬元。公務用車保有量4輛,全年運行維護費支出11.22萬元,平均每輛2.805萬元。主要用于公務車的維護、保養、維修、運行等支出。
(三)公務接待費支出4萬元,主要用于上級或兄弟單位到我局調研、考察、交流等公務活動的接待支出。
遂溪縣人力資源和社會保障局
2015年10月8日
2015年度遂溪縣人社局預算情況說明
一、基本情況
(一)部門機構設置、職能。遂溪縣人力資源和社會保障局內設15個職能股室,直屬1個行政單位(遂溪縣勞動監察中隊),下轄2個事業單位(遂溪縣人才服務管理辦公室、遂溪縣職業介紹所),由局統一進行部門核算 。另外設兩個下屬股級事業單位(遂溪縣職業技能鑒定指導中心、遂溪縣職業培訓指導中心),經費自收自支,分別獨立進行核算。
(二)人員構成情況。縣人力資源和社會保障局核定行政編制31名,事業編制14名,工勤編制6名,自收自支事業編制7名。機關財政供養83人(其中在職43人,離崗退養2人,離退休37人,雇用制1人)。遺屬供養6人。
(三)工作計劃與目標:緊緊圍繞“民生為本、人才優先”的工作主線,堅決執行縣委縣政府和湛江市人社局的決策部署,實施積極的就業政策,加快完善社會保險體系,加強人才隊伍建設,深化人事制度改革,積極構建和諧勞動關系,確保全面完成各級下達的目標任務。
二、收入預算說明
2015年收入預算911.2萬元,其中,財政撥款收入911.2萬元,其他收入0元。
三、支出預算說明
2015年支出預算911.2萬元,其中:財政撥款支出911.2萬元。2015年財政撥款支出按用途劃分,基本支出561.56萬元,占62%,其中,工資福利支出202.97萬元,對個人和家庭的補助190.52萬元,商品和服務支出168.07萬元,其他資本性支出0萬元;項目支出預算349.64萬元,占38%。 “三公經費”支出說明
2015年“三公經費”財政撥款預算支出共22.5萬元,具體情況如下:
(一)會議費用支出5.1萬元。主要用于我局召開會議的會議補助、伙食補助及其他支出。
(二)公務用車購置及運行維護費支出12.4萬元。公務用車保有量4輛,平均每輛3.1萬元。主要用于公務車的維護、保養、維修、運行等支出。
(三)公務接待費支出5萬元。主要用于上級或兄弟單位到我局調研、考察、交流等公務活動的接待支出。
遂溪縣人力資源和社會保障局
2015年10月8日
附件一: | |||||
2015 年 部 門 預 算 收 支 總 表 | |||||
單位: | 遂溪縣人力資源和社會保障局 | 單位:元 | |||
收 入 | 支 出 | 支出 | |||
項目 | 2015年預算 | 項目(經濟分類) | 2015年預算 | 項目(功能科目) | 2015年預算 |
一、預算撥款 | 9,112,020 | 一、基本支出 | 4,455,580 | 一、一般公共服務支出 | 836,440 |
一般公共預算撥款 | 9,112,020 | 工資福利支出 | 2,029,687 | 二、外交支出 | |
政府性基金預算撥款 | 對個人和家庭補助支出 | 1,905,200 | 三、國防支出 | ||
二、事業收入(不含預 算外資金) | 商品和服務支出 | 520,693 | 四、公共安全支出 | ||
三、單位經營服務性收入 | 其他資本性支出 | 五、教育支出 | |||
四、其他收入 | 二、項目支出 | 4,656,440 | 六、科學技術支出 | ||
五、上級補助收入 | 商品和服務支出 | 4,656,440 | 七、文化體育與傳媒支出 | ||
六、附屬單位上繳收入 | 對個人和家庭補助支出 | 八、社會保障和就業支出 | 8,063,580 | ||
七、用事業基金彌補收支差額 | 對企事業單位的補貼 | 九、社會保險基金支出 | |||
八、上年結轉、結余 | 債務利息支出 | 十、醫療衛生與計劃生育支出 | |||
基本建設支出 | 十一、節能環保支出 | ||||
其他資本性支出 | 十二、城鄉社區支出 | ||||
其他支出 | 十三、農林水支出 | ||||
三、事業單位經營支出 | 十四、交通運輸支出 | ||||
四、對附屬單位補助支出 | 十五、資源勘探電力信息等支出 | ||||
五、上繳上級支出 | 十六、商業服務業等支出 | ||||
六、結轉下年 | 十七、金融支出 | ||||
十八、援助其他地區支出 | |||||
十九、國土海洋氣象等支出 | |||||
二十、住房保障支出 | 212,000 | ||||
二十一、糧油物資儲備支出 | |||||
二十二、預備費 | |||||
二十三、國債還本付息支出 | |||||
二十四、其他支出 | |||||
二十五、轉移性支出 | |||||
收入合計 | 9,112,020 | 支出合計 | 9,112,020 | 支出合計 | 9,112,020 |